关于区委政法委2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
因机构改革后,政法委职能涉密,故不作公开。
二、部门概况
区委政法委下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2021年区委政法委收入预算总额为1185.8578万元,其中:当年财政拨款收入1185.8578万元,事业收入0万元,比2020年一般公共预算当年拨款收支增加298.7378万元,主要是因为今年在预算中提前安排综治中心第三期建设经费。
四、支出预算安排情况
政法委部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
基本支出,是用于保障政法委机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于综治中心建设、网格化服务、雪亮工程等方面),较上年增加 万元,主要因为:综治中心第三期建设经费提前拔付。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出,与上年一致。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,与上年一致。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,较上年减少2.19万元,主要因为:住房公积金调标。
(五)(其他科目支出主要用途),较上年增减0万元
五、机关运行经费安排情况
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。区委政法委部门2021年履行一般行政管理职能,合计安排预算38.62万元。
六、政府采购预算编制情况
我单位2021年政府采购预算共0元。
七、绩效管理情况
2021年,我单位将进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查,涉及资金90万元,占部门预算总支出的7.59%。选取了1个项目编制支出绩效目标,项目总金额90万元,占部门项目预算支出总额的7.59%,并严格按申报内容实施项目。
八、其他单位需要作出说明的预算事项。无
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
| 中共乐山市市中区委政法委员会整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| ( 2021 年度) | ||||||
| 部门(单位)名称 | 区委政法委 | 下属预算单位个数 | 0 | |||
| 部门职责 | 依据区委政法委三定方案,机构职能涉密。 | |||||
| 年度履职目标 | 深入贯彻习近平总书记对政法工作的指示精神,深入实施在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及我省实施细则,聚焦国家政治安全、社会大局稳定、人民群众热切期盼,扎实开展反邪教工作,加大社会风险评估,做好维护社会稳定工作;坚决打好打赢禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争,坚决推动中央和省市区决策部署在全系统落地生根、开花结果,提高政法干警业务素质和职业素养,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | |||||
| 年度重点任务 | 内容 | 主要内容(重点工作计划) | 预算情况 | |||
| 基本运行 | 保证全年财政人员基本运行 | 一、部门整体预算总额(万元) | 1185.86 | |||
| 市域治理 | 深化平安市中区建设,推进市域社会治理 | 1、资金来源:(1)财政拨款 | 1185.86 | |||
| 专项目标 | 扎实开展扫黑除恶、禁毒人民战争、反邪教工作 | (2)其他资金 | ||||
| 队伍建设 | 提升政法队伍建设 | 2、资金结构:(1)基本支出 | 243.29 | |||
| (2)项目支出 | 942.57 | |||||
| 二、年末在职人数 | 17 | 内设机构数 | 5 | |||
| 分解目标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 投入管理指标 | 内控制度管理 | 完善内控管理制度 | 100% | |||
| 预算编审管理 | 实现预算编审目标 | 100% | ||||
| 预算执行管理 | 预算执行管理达标 | 100% | ||||
| 预算绩效管理 | 预算绩效科学 | 100% | ||||
| 预决算信息公开管理 | 及时公开预决算信息 | 100% | ||||
| 政府采购管理 | 严格政府采购 | 100% | ||||
| 资产管理 | 加强资产管理 | 100% | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成三级综治中心及多部门信息化建设2021年目标任务 | 100% | |||
| 网格化服务管理工作手持终端机和PC端专网线路运行顺畅 | 100% | |||||
| 保证全区网格员和综治中心人员经费 | 100% | |||||
| 质量指标 | 保证全区165个村“雪亮工程”正常运行 | 100% | ||||
| 推进市域社会治理现代化试点工作 | ≥95% | |||||
| 禁毒人民战争稳步推进,取得阶段性成效 | ≥95% | |||||
| 一旦发生信访稳定事件,能够确保有效控制 | ≥95% | |||||
| 基层治理工作取得明显成效 | ≥95% | |||||
| 时效指标 | 完成教育转化2021年目标任务 | 100% | ||||
| 完成关爱中心建设并有效运转 | ≥95% | |||||
| 收官扫黑除恶专项人民战争 | ≥95% | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定,人民安居乐业 | ≥95% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 平安建设满意度测评指标提升 | ≥95% | |||